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老师你好 请问发票整理的时候 第一放销项税第二放进项税第三放各种费用 那个还有银行对账单应该放在谁后面呢? 进项税还需要进一步整理分成谁和谁吗? 还有社保单和工资清单都应该放在哪里呢?

2020-09-10 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-10 22:53

你好,这个没有固定范式,按照个人习惯,可以你这样子,做账先做销项(比如收入),然后进项(比如各类成本和费用),银行对账单一般放在最后一号凭证后,进项税非要分的话就是分成成本和费用,社保和工资分别做两个独立凭证。

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你好,这个没有固定范式,按照个人习惯,可以你这样子,做账先做销项(比如收入),然后进项(比如各类成本和费用),银行对账单一般放在最后一号凭证后,进项税非要分的话就是分成成本和费用,社保和工资分别做两个独立凭证。
2020-09-10
同学你好,没什么补充了,成本费用分开的话,也就是记入库存,或者固定资产等的发票为一类,是成本票,记入期间费用的发票为一类,是费用票,这样来分就行了。
2020-09-10
同学你好,没什么补充了,成本费用分开的话,也就是记入库存,或者固定资产等的发票为一类,是成本票,记入期间费用的发票为一类,是费用票,这样来分就行了。
2020-09-10
同学你好,没什么补充了,成本费用分开的话,也就是记入库存,或者固定资产等的发票为一类,是成本票,记入期间费用的发票为一类,是费用票,这样来分就行了。
2020-09-10
你好;   你这样 比如5月计提4月的工资; 你这样会跨年的; 特别是在12月时候 ; 你22年的工资在23.1月去计提; 会有问题的  ;  赶紧去调整成正确的 ;2.    也得考虑  (注意按照发放金额; 次月报个税即可; 没有发就先0申报的;)  3.    账上金额都是按照你账上计提的金额来写的; 所以你账上一定要写清楚 做对; 不然会影响 报表和申报表填写的 
2023-05-15
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