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老师,请教你一下,餐饮行业疫情减免增值税,那我之前已经验证抵扣的增值税发票,现在每月计提的房租,物业费,长期待摊,进项税额需要转出吗?

2020-09-10 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-10 15:48

你好 增值税是减免的。 你可以留抵 等着明年就可以抵扣的

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快账用户3691 追问 2020-09-10 15:58

老师没明白我的意思 不用计提销项税,进项税额也不给抵,那我当期的房租,物业费,长期待摊,进项税额不用转出吗?

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齐红老师 解答 2020-09-10 16:06

你好 你做待认证进项税里面去 。 你们现在是因为政策餐饮服务免增值税 。 你明年1月开始就不免了 。你到时可以拿来抵扣以后年份的销项税的。

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你好 增值税是减免的。 你可以留抵 等着明年就可以抵扣的
2020-09-10
54.76应转入未交增值税科目,属于需要进行缴纳的税额
2021-04-13
认证之后直接借成本/费用贷应交税费-进项税转出
2020-07-06
你好,为什么要这样做?你做了进项月底把进销差额转入未交增值税就行了,不需要做那些贷增值税留抵什么的
2020-07-06
第三个分录应该是 借管理费用贷累计摊销才对 2.那你是什么会计准则 你这个涉及跨年损益
2022-06-10
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