你好、是多计提了是吗
小规模公司,应交税费-城建税的贷方有余额,我查了下15.16.17年都有,总共有几笔,就是计提了没有交,余额有333.79,教育费和地方教育费附加也都有余额,请问,现在怎么处理
新接手一家公司账,发现应交税费每个账户都有余额,有贷方余额,也有借方余额,查了一下并无欠交税款,查了之钱账,余额是从前几年一直遗留下来的,我估计应该是有的计提的多,有的没有计提形成的,那么我现在贷方余额的不计提,借方余额的多计提可以吗
老师好,应交税费—城建税、教育费、地方教育费、个税 企业所得税这几个二级科目月末还没计提前应该是没有余额的吧,先现在看到科目余额表这些都有余额,我结转有问题吗,估计是以前会计忘结账了
老师,请问计提教育费附加和地方教育费附加的时候,金额搞反了,实际缴纳后,二个科目都有余额,但余额相抵后是零,现在要怎么做账务处理?
我公司,前期缴纳的附加税,这个月退回到银行的分录是:借:银行存款 贷:应交税费—应交城市维护建设税 —应交教育费附加 —应交地方教育费附加 那么这样的话,我附加税的贷方就有很多的余额了 这个附加税的余额,要进行结转么?结转到哪个科目去叻?
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
是的,2022年错的,结转成本多结转了17万,只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗,23年24年不用修改?
老师,公司出口到M,要交出口关税吗?还是客户在他们国家交进口关税即可
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?老师
请问老师,我没办法理解19年1到3月的摊销额!不应该是2.2吗?
假设。我们收客户小A200元。税前180。增值税20 然后付上家小B100元。税前90。增值税10 增值税20抵扣了10 缴纳10元。 请问收款分录付款分录以及增值税抵扣分录分别怎么做
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?
老师好,我的前任会计做的账应交税费—应交增值税-未交增值税科目余额对不上,多了13万多,这种情况咋处理
老师好,假如2024年12月底留底税额1000 2025年1月销项2000进项1500,这种应该怎么结转增值税
老师,往来科目借:预付账款贷应付账款,举个例子是什么意思?
请问,老师,增值 税减免政策是从什么时候开始的,公司是服务业,15年还是营业税,享受减免政策吗
小规模季度30万免增值税19年开始的
月2万,月3万减免的政策呢,那会是营业税也享受这个政策吗
不享受 那是增值税的政策 14年10月份开始的