同学你好 个人给你提供发票,做账和你自己的工程一样
我公司为提供咨询服务的公司,外单位个人A从我公司接了个咨询服务的活,我公司收到款后扣除税费和管理费后将剩下的款再转给A,收到款是要以主营业务收入入账,转给A的款以劳务费入账吗?如果以劳务费入账,A是不是要去税务局代开发票,我公司是不是要代扣个税?
别人借用我公司资质干活,我公司收款并开发票,收到的款除去税费剩下的再转给那个人,如何做账?
我公司用了10几个别的公司的工人,长期在我公司干活,我公司把工资款转给这个公司,再发给工人,因为这个公司没有劳务输出资质,开的是13%的发票给我公司,发票项目是*劳务*机器配件加工,这个情况怎么做账最好。
老师,我们是建筑公司,主要别人用我们的资质接工程,我们收取管理费,工程款打到我们账上,再扣除管理费给对方,我们没有成本票该如何入账
老师,我们是建筑公司别人用我们资质我们收工程款,然后再扣除管理费用,剩余钱转给对方。工程款是我们开的发票这个帐怎么入
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
老师还是没懂, 外单位个人用我公司资质干活,我公司收到款并开票后按自己的工程处理: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税; 将该笔款项扣除一部分税费再转给个人时 怎么做分录?扣除的那部分税费按其他业务收入处理吗?个人要给我提供什么发票?
他挂靠你们要给你提供人材机的发票哦
他是个人,就是用我们公司的资质接活,我们收了款再转给他,他怎么给我们开票呀?我们这个用不用确认收入?
他去税局给你们代开的哦,收到发票做费用,收到钱做收入