同学你好 应该是发票和车辆买卖协议一致的,你的为什么不一样
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师请教一下。我公司7月收到二手车市场发票(普票)10万轿车。老板朋友赠给我们老板的。已入固定资产帐,借:固定资产10万贷:营业外收入10万。8月份又转给我老板另外一家公司。我们双方签了车辆买卖协议车价48万卖给他们。二手车市场普票已开48万给对方。但是我公司未开票。那我公司要如何做账?具体分录怎么写?请老师把上例的数据带上各科目。谢谢老师。
谢谢玲玲老师。请问我们是按照二手车市场普票48万来做账,还是以车辆买卖协议价,2250300元来入账?
请问 公司卖了一辆车子 我这边申报收入以及做固定资产处理损益就可以吗? 2:买了一辆二手车 入资产的时候是按二手车市场开的机动车发票入账吗?还是怎么样? 谢谢
请问下我公司买了一辆三轮车用过了又卖掉给个人 但是个人非要我们开具增值税发票一部分金额 然后再拿去二手车发票市场才能开二手车的发票 我们当月如何做账,如果按固定资产清理 那么我系统有收入 还有一部分金额是来自二手车发票金额 怎么处理
即征即退啥意思,没实际操作过,不理解,
我们购买的货品是玻璃,供应商开的发票名称大类玻璃是对的,但规格型号及其数量不对,供应商开的是一大片玻璃,我们购买的是小片的玻璃(也就是一大片玻璃切割的),这样票可以用吗?
个体企业现在电子税务局注册了也要填资产负债表和利润表,是我税务局注册时哪个流程出错了?还能修改回来么
老师好,我公司适用小企业会计准则,25年1月购用友财务软件1套,准备做无形资产,总金额16000元,分三期支付,每次付款时,对方开具付款金额对应的专用发票。第一期付款是25年1月,首付9800元;第二期付款预计25年6月,付5200元;第三期付款,预计26年1月,付1000元。请问该如何做账务处理?
银行留的印签是财务章和会计手章,跑银行和转工资出纳在操作,这年底对账是出纳的活儿还是会计的活儿?
请郭老师回答一下关于“公司成立认缴资本”的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,可以先申报个税后发工资吗?我们公司今年年初一起发了去年几个月的工资,我去年12月份先申报工资了,可以不?
以前年度把进项税额做到基本生产成本了,现在要调整,是借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:应交税金-企业所得税 分录是这样做吗
乙公司为甲公司开33万劳务普票,才收到10万,要签什么协议
出租方按从租计征缴纳的房产税,承租方需按其当月的销售额比例,次月缴纳上月的租金,出租方是按次月收到的的金额次月做的收入,但是专票开的备注栏写的租金是上月的日期,可以吗
老师您好。我们当时是先去二手车市场过户。二手车市场估值给开的发票。自己没开。就先过户了。但是我们和买方签定了买卖协议,协议车款:2250300元。双方盖章了。
那你们开发票吗?按照2250300来做账
要开发票的。老师我们7月份卖的。我能9月份开票再入账吗?还是必须7月开票7月入账?
可以7月份做预收,然后九月份开票做收入
老师您好!我们7月份没收到钱。也忘记做账了。在9月份开票能挂应收账款吗?根据上例,具体分录怎么做?(带数据)。谢谢老师
借银行2250300 贷固定资产清理%2B销项2250300 你们账上剩余价值是多少
,老师,我8月份也没开票,要怎么挂账?原值:2731335.07。净值:1464149.22。累计折旧:1267185.85
没开票先收钱做 借银行 贷其他应付款2250300
谢谢老师!但是7月,8月没开票也没收钱。我要怎么做分录:7月忘记做账。我在8月份做:数据以买卖协议上2250300。借: 贷: ?
你先不要做,等开票或者收钱的时候才做
谢谢老师。我9月马上开票未收钱。根据上面例子如何做分录?具体点(带数据)谢谢!
借:固定资产清理1464149.22 累计折旧1267185.85 贷:固定资产2731335.07 借应收账款2250300 贷固定资产清理%2B销项2250300 借:固定资产清理786150.78 贷:营业外收入786150.78
谢谢老师答疑解惑。贷营业外收入。和资产处置损益科目有什么不同?这个例子。两个科目可以互用吗?
他俩都是要交所得税的,一样