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老师,设备和安装费的发票已开回,是增值税专用发票,设备已经安装完毕,钱没有全部汇出,预留10%下来。是记入固定资产还是在建工程?进项税能抵扣的吗,未付款部分要怎么写分录?

2020-09-07 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-07 10:45

你好 你们是购进需要安装的设备 。那么你需要先计入在建工程完工转固定资产 。 没有付款的挂应付账款里面即可。 可以抵扣的。 借在建工程 贷银行存款。 借固定资产贷在建工程 应付账款

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你好 你们是购进需要安装的设备 。那么你需要先计入在建工程完工转固定资产 。 没有付款的挂应付账款里面即可。 可以抵扣的。 借在建工程 贷银行存款。 借固定资产贷在建工程 应付账款
2020-09-07
你好 (1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价150000元,增值税税额19500元,获费2500元,保险费1500元,全部款项已用银行存款支付,设备投入使用。 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价250000元,增值税税额32500元,运杂费等2000元。款项已用银行存款支付。(利用在建工程科目) 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料2500元,用银行存款支付安装公司安装费3500元。(利用在建工程科目) 借:在建工程 ,  贷:原材料,银行存款 (4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本。 借:固定资产,贷:在建工程
2022-12-02
你好;    你应该是走在建工程去挂账的;怎么会负数的; 你是不是 暂估了    和你发票金额不一致导致的  
2022-10-26
你好 (1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价150000元,增值税税额19500元,获费2500元,保险费1500元,全部款项已用银行存款支付,设备投入使用。 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价250000元,增值税税额32500元,运杂费等2000元。款项已用银行存款支付。(利用在建工程科目) 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料2500元,用银行存款支付安装公司安装费3500元。(利用在建工程科目) 借:在建工程 ,  贷:原材料,银行存款 (4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本。 借:固定资产,贷:在建工程
2022-12-02
你好 (1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价150000元,增值税税额19500元,获费2500元,保险费1500元,全部款项已用银行存款支付,设备投入使用。 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价250000元,增值税税额32500元,运杂费等2000元。款项已用银行存款支付。(利用在建工程科目) 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料2500元,用银行存款支付安装公司安装费3500元。(利用在建工程科目) 借:在建工程 ,  贷:原材料,银行存款 (4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本。 借:固定资产,贷:在建工程
2022-12-02
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