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你好 老师 比如我们公司代办理证件,成本是400 应收客户450,那我收到这个400的报销单是入账:借成本400 贷现金400,借应收450贷收入450,那这个应收的450一般是要以什么依据入账呢?好像不可以不用凭证对吗?按正常都是怎么处理比较好呢 谢谢 是内账的

2020-09-06 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-06 21:11

这个一般是你们收到客户钱再入收入,或者是你们计入应收,用给客户签订的合同

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齐红老师 解答 2020-09-06 21:11

合同复印件就可以,之前公司就是这样的

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快账用户2304 追问 2020-09-06 21:12

你好 老师 这个没有合同的 都是很零散的钱哦

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齐红老师 解答 2020-09-06 21:15

你们内部流水账,可以自己写一份凭证,作为备案依据,不然到时候客户多了就乱了

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快账用户2304 追问 2020-09-06 21:17

这份凭证就作为我做分录:接应收账款 贷主营收入 的依据对吗?那这份凭证要不要领导什么的签字呢

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齐红老师 解答 2020-09-06 21:18

你可以给领导说一下,以后就作一份这样的凭证,然后你签字,我入账

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这个一般是你们收到客户钱再入收入,或者是你们计入应收,用给客户签订的合同
2020-09-06
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
首先可以收据入账,但是就是你说的,所得税汇算的时候,要对费用做调整
2020-09-22
1 是的,2 贷营业外收入,3 可以,你这个可以去计提,你们真实啥费用都没有?没有发票可以先做,后续取得发票,
2021-04-02
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