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老师您好,收到税务局返还的个税手续计入了其他收益科目并按照无票收入申报了增值税,那在申报企业所得税时怎么填写呢?营业收入包括这笔款嘛?

2020-09-06 19:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-06 20:00

你好 在利润总额增加这个就是 不直接在营业收入填写的

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快账用户2498 追问 2020-09-06 20:04

那利润总额还是根据利润表上的数填对吧

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齐红老师 解答 2020-09-06 20:05

你好 对的 是这么填写

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快账用户2498 追问 2020-09-06 20:09

嗯嗯,其实还是和没收到过个税返还的款的月份,一样填写数据申报对吧老师。

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齐红老师 解答 2020-09-06 20:12

是的 是一样的填写方法

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快账用户2498 追问 2020-09-06 20:12

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2020-09-06 20:15

不用客气的 应该的

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你好 在利润总额增加这个就是 不直接在营业收入填写的
2020-09-06
对的,是的,是这么做的。
2023-04-16
不交增值税 无票收入就行
2024-03-13
体现在未开具发票列,或者视同开普票合并申报
2023-11-13
你好,你可以先调整,调整之后你之前申报的数据肯定发生了变化呀,那么税务局如果说要求你去更改,那么你就必须更改了,如果说没有要求你直接可以在更正当年作为差错调整申报处理,
2021-02-27
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