您好,正常抵扣50,进项税额转出50
管理不善造成的进项税100元转出50%,再算进项税的时候是不是只能抵50,那剩下的50再算本月应交增值税时怎么处理呀
不能抵扣的增值税13元,计入了存货成本100元,那我的买价就是113元,那这个价格属于含税价还是不含税价? 那我在计算进项税额的时候怎么算,是100*税率还是113*税率又或者不用再算进项税额了,
请问老师,对于存货因管理不善造成盘亏。对于进项税额转出的处理,是应该在第一步调账的时候进行,还是应该在第二步经过管理部门确认以后再做??这个进项税额转出要算到待处理财产损益里面吗??
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
B公司为一般纳税人,本月增值税详情如下: (1)上月留抵的进项税额为3万元; (2)本月购进货物,产生可抵扣进项税额为15万元; (3)本月销售货物,产生销项税额40万元; (4)本月因发生管理不善导致设备损毁,进项税额转出8万元; (5)月末缴纳增值税50万元。 要求:做出月末缴纳增值税,以及转出“应交税费——应交增值税”余额的账务处理
老师,我学初级听完课。下来做题可以不?别人都让我听完课看讲义,但是我看讲义也看不懂一知半解,我觉得做题看解析才有用!我这个听完课不看讲义去做题的方法可以么?会不会事半功倍
老师你好,公司注册资本100万,认缴制的,目前实收资本是0,法人持股比例100%,亏损状态,所有者权益目前是负7万,现在要股权转让,那么签到股权转让协议书 可以0元转让吗?还是作价人民币1万元转让,交掉2000元个税,保险一点
老师,个体户能开专票吗?
老师,就是差旅费报销单,里面有餐补,比如一个人一天20元的餐补,他没有餐饮的发票,直接在差旅费报销单的餐补里填20,这20元可以做企业所得税抵扣吗?
老师,固定资产融资设备每月付的按揭利息,是记入财务费用还是固定资产成本
老师,一般纳税人公司,24.12月份确认的成本80000.但是发票是25.2月收到的专票,我如何做这点进项,我把发票直接贴到24年12月了。
老师,我们请公司过来项目上接电,如果开发票开劳务发票可以?
只要董孝彬老师回答,老师我们两个超市补的货架总价优惠后是35800,这个怎么分开记账呀,优惠的价格平均分摊吗
老师,我们有一笔费用是4000的包车费,没有发票,能所得税税前扣除吗,业务是真实发生的。
税务已注销怎么在电子税务局上打印清税证明,之前税务局给的那份整掉了,可以自己在电子税务局上打吗,怎么操作?