您好,最好的方法是找到差异原因,就要一笔一笔的核对,这样是非常消耗时间的。如果差异不是很大,可以一笔调整分录, 如果是多了 借:银行存款 贷:营业外收入 如果少了 借:营业外支出 贷:银行存款
银行账户账面余额与财务报表上的不一致,怎么调账?可能很早以前就错了,我刚接手,发现账户余额和报表余额不一致
银行账户账面余额与财务报表上的不一致,怎么调账?应该很早以前就对不上了,有什么简单的办法可以调回一致吗
我接手一家公司,银行余额与账面对不上,又没有单子可以核对,我应该怎么调这个账呢
接手了一家公司,22年12月底的余额表上银行存款23.07,我上网银看了下,1月没有对账单,2月对账单上余额24.38,3️对账单上余额24.4,银行存款的实际余额就是24.4,我应该怎么办?小白一枚 是调账吗怎么调
接手了一家公司,22年12月底的余额表上银行存款23.07,我上网银看了下,1月没有对账单,2月对账单上余额24.38,3️对账单上余额24.4,银行存款的实际余额就是24.4,我应该怎么办?小白一枚 是调账吗怎么调呀亲
个税手续费返还可以记:借银行存款,贷其他业务收入,贷销项税额吗
老师,您好想,我们是网店卖花生的,每个季度,大概四五十万的收入,可是我们按照不超30万的无票收入确认收入,税局系统监控到长期累计30万免税额度,我该怎么写情况说明,才能不被监查
老师,建筑公司15号前要报哪些税?人员买了社保的要怎么申报
年会客户抽奖获得的外购产品怎么做分录
应收帐款100万含有4万的押金,应该怎么记分录
去年2月在建工程200,转为固定资产200,折旧11月,今年发现有100是有争议的,且今年已经冲红发票了,这样做有什么风险吗?
客户要求我们开人力资源服务费*兼职服务费,这个需要什么资质才能开出来
工商年报里的社保的实际缴费金额怎么取数?
老师你好如果一月凭证已结账发现社保多计提了,是不是可以不跟正社保,等年底汇算清缴调增也可以
只是单纯的跟别的企业代发工资需要交残保金吗
那我需要用什么附件作为记账凭证呢?还是直接做分录?
附件,做个说明,以备后续查账,知道原因即可
这个说明的内容应该怎么写呢?没写过,请老师指教一下
因为我也不清楚到底是什么原因造成的余额不一致
就说之前有差异,金额是多少,原因没找到,然后就这样做一笔调整分录
好的,谢谢老师