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老师,上月计提工资,本月实际发放时有的部门计提多了,有的部门计提少了,账务怎么处理

2020-09-04 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-04 17:10

同学你好, 计提多的部门按多提的金额做计提的负数分录; 如 借,管理费用,负数 贷,应付职工薪酬,负数 计提少的部门按少提的金额做计提的正数分录

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同学你好, 计提多的部门按多提的金额做计提的负数分录; 如 借,管理费用,负数 贷,应付职工薪酬,负数 计提少的部门按少提的金额做计提的正数分录
2020-09-04
你好多计提了的红冲少 计提了,补计提就可以。
2021-10-09
你好,借开发费用,间接费用 借管理费用-12 直接做这个就可以的。
2022-05-07
你好可以的,可以这样操作没问题的。
2023-04-10
您好,只需要在计提公司负担社保的时候区分管理费用和销售费用就行的
2023-07-15
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