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Q

老师,以前年度已经结转了的工程收入并实现了利润了。现在需要开负数发票并退工程款,我们给退款后怎么做账啊?

2020-09-04 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 12:39

您好 请问前面年份开具发票分录怎么写的

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快账用户4231 追问 2020-09-04 12:51

1,借 银行,贷 工程结算。2进成本 借,工程施工 贷 原材料。3然后结转成本 借,工程成本,贷工程施工。4结转工程收入 借 工程结算,贷 营业收入工程收入,然后分别把成本和收入结转到利润

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齐红老师 解答 2020-09-04 12:53

贷:银行存款 贷:工程结算 贷方红字 借:工程成本 借方红字 贷:工程施工 贷方红字 借:工程结算 借方红字 贷:营业收入-工程收入 贷方红字

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快账用户4231 追问 2020-09-04 12:59

这是几个分录老师,看不太明白。工程成本还需要往出冲吗?跨年度的了,不需要用以前年度损益调整科目吗

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齐红老师 解答 2020-09-04 13:00

汇算清缴已经过了 不需要用以前年度损益调整科目了 如果用的话 要去更正汇算清缴申报表了 上面是三个分录 分别冲回

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快账用户4231 追问 2020-09-04 13:02

第一笔分录都是贷方吗?

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齐红老师 解答 2020-09-04 13:03

是的 第一笔分录都是贷方

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快账用户4231 追问 2020-09-04 13:05

那最后结转到利润的呢?

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齐红老师 解答 2020-09-04 13:10

您软件不是自动结转期间损益科目么?

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快账用户4231 追问 2020-09-04 13:20

嗯,最后结转到利润就得了?

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快账用户4231 追问 2020-09-04 13:20

老师,成本也需要冲出吗

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齐红老师 解答 2020-09-04 13:25

是的 最后结转到利润就得了 不再开具蓝字发票 成本也需要冲出

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您好 请问前面年份开具发票分录怎么写的
2020-09-04
同学你好 发票红冲不了这个钱要退就得让他们去税局申请红字发票
2020-09-03
你好同学,如果要退的话,冲减收入
2024-03-10
你好,退款回去的话直接冲减你的收入就行了,发票也得红冲,不然要转到营业外支出
2020-08-13
冲减收入 若该项目适用一般计税方法,会计分录为: 借:主营业务收入 100 万 ÷(1 %2B 适用税率) 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 100 万 ÷(1 %2B 适用税率)× 适用税率 贷:应收账款 —— 甲方 100 万 若该项目适用简易计税方法,会计分录为: 借:主营业务收入 100 万 ÷(1 %2B 征收率) 应交税费 —— 简易计税 100 万 ÷(1 %2B 征收率)× 征收率 贷:应收账款 —— 甲方 100 万 调整成本 假设该项目已结转的成本中,与审减工程款对应的成本为 60 万,会计分录为: 借:工程施工 —— 合同成本 -60 万 贷:主营业务成本 -60 万 退回款项 实际将审减的工程款 100 万退回给甲方时,会计分录为: 借:应收账款 —— 甲方 100 万 贷:银行存款 100 万 调整企业所得税 若审减发生在企业所得税汇算清缴前,直接调整报告年度的应纳税所得额。假设审减前企业应纳税所得额为 500 万,审减后应纳税所得额变为 400 万(假设无其他调整事项),企业所得税税率为 25%,会计分录为: 借:应交税费 —— 应交企业所得税 25 万 贷:以前年度损益调整 —— 所得税费用 25 万 若审减发生在企业所得税汇算清缴后,通过 “以前年度损益调整” 科目调整本年度的应纳税所得额,会计分录为: 借:以前年度损益调整 —— 所得税费用 25 万 贷:应交税费 —— 应交企业所得税 25 万 调整完成后,将 “以前年度损益调整” 科目余额转入 “利润分配 —— 未分配利润” 科目。若 “以前年度损益调整” 科目为借方余额,会计分录为: 借:利润分配 —— 未分配利润 贷:以前年度损益调整 若为贷方余额,则做相反分录。
2025-01-07
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