你好 你们挂靠你的上级吗
老师好,请问:我的上级公司对外签订工程合同,但我们公司是施工方。现在工程已经完工,上级公司将工程款转给我公司,同时上级公司开发票给对方单位,我公司给上级公司出了税点。我们已经在19年结转了工程成本和利润,我这收到的工程款怎么处理呢?
老师,我们19年和甲公司(甲方)签定维修工程合同,21年初甲公司注销了。现在工程结束我们要给甲公司开票。甲公司说他们和另一个公司合并了,我查了一下他们工商记录是已经注销,现在让我们开给他们合并的另一个公司。这样合理吗?
老师,我有一家建筑公司的,之前预付了工程款给劳务公司,劳务公司也给我开了发票,做到工程施工劳务费里,可后来这个工程合同没有签订下来 ,现在公司要注销了这个工程施工还挂在工程施工的借方,我要怎么处理,才能顺利注销
老师,公司和施工方签了一份1000万的工程合同,工程已经基本完工了,施工公司现在要给我们开票,因为施工公司是跨市的,说工程合同超过500万的开票麻烦,要把原签的合同拆成3个合同来开票。这个在税务上有什么影响吗?
我们是工程公司,已经收到上家的80%工程款,我们又把工程分包给下家,一般两个月完工,已经和分包方签订合同,支付了预付款,合同剩下的外包工程款我可以计提费用吗?如果不计提我们当月利润就很高,其实外包工程款我们次月就会支付了!
调整前期成本增加,以前年度调整损益科目怎么使用,报表怎么归集。
每次生产产品库管给了领料单,制造费用根据产品的占比来分摊,还需要跟车间主任要成本配比表吗
库管给了每次生产产品的领料单,是不是还要跟车间主任要成本配比表
生产企业出口退税,需要联系海关相关人员吗?海关指的就是电子口岸相关吗?国家外汇管理局数字外管平台是干什么用的?
老师!请教:算工资的时候 工龄工资要不要加到基本工资里面 算日工资额呢
支付承包费,承包费是为了经营,这种情况怎么做分录?借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款,这样对吗
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
不是挂靠的,但不需要我们开票了,目前收的工程款不知道怎么平账
需要你的上级委托你单位收款的证明,然后还钱给你的上级。
老师你看错了,工程是我们做的,钱是我们上级转给我们的,只不过是上级单位给对方开的发票,我们只出了税点给上级单位
那不就是你们挂靠你的上级吗?
如果是你的上级分包给你单位的,你不需要出税点,你直接给你的上级开发票就可以确认收入。
如果是挂靠怎么处理?直接给上级开发票吗,还需要有其他什么材料准备吗,是否需要签合同啥的?
对了,老师,我们不能开发票,因为没有资质
如果是挂靠的,应该你的上级直接还款给你私护就可以,你们单位外账不需要再交税了,上级已经交了税款,你们已经付了税点了。
你们再交一遍不就重复了。
主要是我们是公账收的款哦,款已经进公账了,怎么处理好呢?我们还没有资质
现在能把钱退回吗 然后让上级公户打款给你的私户。