你好! 借其他应付款 贷银行存款 预算会计做分录: 借非财政拨款结余 贷资金结存…货币资金
单位发现前几年有笔支出退回时挂了其他应付款,再次支付时列支出,没冲其他应付款,今年如果作调整的话,财务会计借:其他应付款贷:业务活动费用,那预算会计需要做分录吗?
想问各位老师 18年衔接表其他应付款预算是这么做的,然后今年其他应付款付了一笔,今年预算会计怎么做呢?
老师我想请问一下,就是做我要对其他应付款做坏账准备。然后计算账龄,有一个公司之前被做到其他非流动资产后来在今年调到了其他应付款,我计算这个账龄是按其他非流动资产还是其他应付款的时间计算
上一年做错业务,把费用做成其他应付款,直接支付的,今年怎么做调账分录,做预算会计吗行政单位
老师你好,去年一笔分录是:财务会计,借:其他应收款,贷:银行存款,对应的预算会计分录是,借:其他支出,贷:资金结存。今年收到了那笔其他应收款,借:银行存款,贷:其他应收款。那么对应的预算会计分录怎么做呢?
老师,我们有个很多年前的个体营业执照,现在电子税务局进不去,提示纳税人未注册或已注销,我在首页查询纳税人状态下方没有信息,怎么区分是当时没做税务登记还是税务方面已经注销了
老师,可变对价,包不包括商业折扣、现金折扣、销售折让?
公司注销的流程是什么
老师这道题的d可不可以理解为:坏账准备减少 应收账款账面余额减少 所以应收帐款账面价值不变
老师建筑行业。 假如1号付材料款借 预付账款 贷 银行存款 4号到材料直接在工地下车 发票未到借 工程施工 贷 预付账款 10号到发票 把4号的账冲红。再做一笔 借 工程施工 应交税费进项税 贷 预付账款 这样做正确吗?
老师,我们是外贸出口公司, 给客户免费寄样品,我在国内采购的产品给我开的专票,我这个账务咋处理?
工商年报年检操作步骤,数据咋填
往期租赁费没有取得发票的,怎么做账
三月离职,但是二月在。但是社保是申报工资后停了,还是离职后就停。打个比方,我是二月底离职。但是我公司是三月从社保停了,还是二月给我停了
老师做账必须做收付转吗?