你好,那么这个专票你们仍然是要按照普票来计算的,只有你们变成一般纳税人,对方开的专票才可以抵扣的
公司升级为一般纳税人了,但是开票系统还是显示小规模纳税人,要怎么变更呢?
公司是小规模纳税人,但是厂家是一般纳税人开的成本票是专票,公司想要十月份再升级成一般纳税人,那么现在成本票到手的怎么入账呢,因为想要等到升级成一般纳税人了再抵扣的
公司11月份是小规模纳税人,还开了发票,然后当月想升级成为一般纳税人可以吗?
我司是小规模纳税人,按目前营收情况,到6月份前应自动转为一般纳税人,但最近几个月的成成想收一些专票放着,等以后升为一般纳税人再抵扣,这样可以吗?
公司注册是小规模,计划变更成为一般纳税人,小规模期间产生的费用想暂时不开票,等到升为一般纳税人再开专票抵扣可以吗?可以的话,账务如何处理。
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
那我可以先不入账吗,到升级了再做到账里面,如果直接入账,不是会成滞留票吗
你好,不可以的,税务局是根据你开票的时间确认的
那好多专票怎么办,7月份开的,我是直接做入吗,滞留票怎么解决呢
这个不是滞留票,是对方不知道你们是否小规模纳税人才给你们开的专票的。