你好,销售结转成本的分录是 借:其他业务成本 贷:库存商品等科目
工程类公司,当月公司有销售收入,没有购进进项,做账怎么结转成本
物流公司当月只有销售,没有进项票进来,怎么结转成本
老师,公司为建筑装潢公司,1-2月有收入和购进木地板木门成本票,1-2月根据进项结转,库存商品月末为0,3月只有收入,没有购进成本票,请问3月成本应该怎么结转?
贸易公司 是不是等销售开票了当月再结转成本?还是有进项就结转成本,不管本月有没有销售?
老师,你好!我之前在别的公司一般每月销项与进项能配比抵完,不会多出,也就是当月入库当月结转成本。我现的公司一般每月抵完还有多出一些进项,多出的进项我没做账,留到下个月抵扣再做,也相当于当月抵扣的进项,当月做为入库材料,当月结转成本,材料结存余额就没多少,但实际是有些进项还没入账,可以这么做吗
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承担了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么处理?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同上是不是得写对方承担税款的明细
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。申报增值税怎么处理
老师,问的是后续卖掉的计税基础是多少哦,一开始账面价值和计税基础都是初始成本80万,后来交易性金融资产卖掉了,卖了120万,请问这个时候的资产计税基础是多少呢
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么处理?
老师,交易性金融资产初始入账和计税基础都是80万,持有期间账面价值涨到110,后来卖掉了120元,这时候账面价值为0了,请问计税基础是多少呢,资产的计税基础概念是未来期间计税时可以税前抵扣的金额,请问这个计税基础的金额是120还是80还是0呢,该怎么理解哦
某公司为增值是小规模纳税人,2022年6月购进一批居民用煤炭制品,取得增值税普通发票上注明不含增值税金额为120000元。当月将该批煤炭食品出售,取得销售收入164800元,计算该公司该笔业务的增值税应纳税额
一个工程收入已基本确认,剩质保金未确认收入,成本已全部发生可以全部结转成本吗?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么处理?