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老师,公司为建筑装潢公司,1-2月有收入和购进木地板木门成本票,1-2月根据进项结转,库存商品月末为0,3月只有收入,没有购进成本票,请问3月成本应该怎么结转?

2022-04-24 22:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-24 22:56

同学您好,您实际成本是怎么样的,应该来说是按实际成本的

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齐红老师 解答 2022-04-24 22:57

如果,3月份确实暂时没有进项发票收回来,那您可以先暂估入账

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相关问题讨论
同学您好,您实际成本是怎么样的,应该来说是按实际成本的
2022-04-24
你好;  1.这样是有问题的 ; 如果没有结转的部分; 就要补做结转分录的 ; 然后没有做购进的部分; 你还得 补做购进分录的; 不然你这样账实不一致的 
2022-12-22
您好,这么操作是可以的
2023-06-26
你好,按照你暂估的来结转,借主营业务成本,贷库存商品。
2024-01-25
同学你好,分摊工资是记入生产成本,不是直接记入库存商品。销售成本结转,一般按照先进先出法或者加权平均法结转到位成本
2022-12-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

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