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老师,我上月开错一张发票,简易计税的,已缴纳增值税,这个月我冲红回来了,已缴纳的税款可以抵减本次的税款吗?本次的税款是13%和9%开票税率的。

2020-09-03 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-03 09:51

您好,在简易计税的那里申报负数的金额即可

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快账用户2239 追问 2020-09-03 10:01

有预缴税款7353.2元,预缴税款的税额在附表4填,冲红的负数税额需在附表4填吗?我现在只填写预缴的7353.2,但是提示申报有问题

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齐红老师 解答 2020-09-03 10:01

您好,预缴税款我没有接触过这块,抱歉

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快账用户2239 追问 2020-09-03 10:03

老师就是这个提示

老师就是这个提示
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齐红老师 解答 2020-09-03 10:03

您好,抱歉不会呢,接受批评

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您好,在简易计税的那里申报负数的金额即可
2020-09-03
一般纳税人很少有退税的 都是留着以后抵扣了 以后你再少交也一样的
2023-04-13
你好,专票正数➕负数销售额合计填写 你看下抵扣了吧
2023-04-13
不会退,可以抵以后 的增值税
2023-10-19
第一看那个客户要9个点的发票,然后开出去 第二,看你们那边当地对于这个留底能不能退税
2024-07-03
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