你好 如果没有租赁合同和租赁发票的 到时怕税务局不认可 会踢出来调增处理 无法税前扣除的。
老师您好。是这样的,我们公司名下没有汽车,员工外地出差都是开自己车的,因为他们都是拿加油和路桥发票来实报实销的,这确实是因公事而产生的费用,如果不签订租车协议的话,能否凭发票直接入管理费用-差旅费。
老师好,母公司和子公司在不同的地区,老板说根据出差的地区开餐饮发票,和哪个公司异地就开哪个公司的发票,这样可以把招待费做成差旅费,但是那个公司的人员并没有出差的报销,比如火车票或者过路费,是不是不能做差旅费的? 如果领导们在母公司买社保发一份工资,又在子公司发一份工资,这样是不是就可以同时管理两家公司、给报销单签字了呢?这样工资薪金的所得税是不是要汇总在一起也由其中一个公司代扣代缴呢,还是年终他们自己去汇算清缴呢?
老师我们公司没有车辆,所有开发人员,自有车辆外出,规定,采用实报实销制度,让他们提供公里数,在财务管理制度中列名!另外车损以补贴形式在工资体现,这种情况下,汇算清缴能在所得税前扣除吗!? 我看大部分都说和员工签订租车协议,老师签订协议的话,不约定租车费!只写明与公司生产经营有关的,提供油票过路费,实报实销形式!这样可以吗?业务人员每天都外出,用车很频繁!要是开什么租赁费发票太麻烦!再说了,也量化不出来,每月支付多少租赁费合适!业务员嫌太麻烦!也不合理!
您好,老师,我们是传媒公司,平时是要外出探店的,公司名下没有,平时都是员工开自己的车,但是公司按里程报销油费,每个月底员工拿油票过来报销,公司跟员工有签了租车协议,但是老板说只是签个协议为了方便做账而已,并不支付租车款给员工的。这种情部的能税前扣除吗?
老师好,我们公司一个员工去外地出差,他要开自己的车去,老板答应了,因为开车费用比做飞机便宜,老板答应给他报销300块钱邮费,这个让他直接拿来油费发票报销就行,还是要签个用车协议呢
个体户,2月开票5.6万元普票,第一季度就没有开过票,查账征收,要交增值税?
老师,请问一下,有运输合同,成本发票收到,没有开销项发票,没有收到款,业务己开展,请问不做无票收入可以吗?
老师,我原来觉得会计学堂里的实操模拟没有用,听课才是有用的。因为听课的话他讲的特别的全面。而模拟的话出现的可能大多数都是简单的情况。 但现在我的想法变了,我感觉实操模拟其实才是更重要的。因为绝大多数简单的情况,你如果会做的话,你就会有一种熟悉度。这样的话碰到企业真正的实操的话就不会觉得陌生。否则听课听多少遍可能都陌生。上手的话还是不敢。 而遇到特殊的情况,再特殊的查答案,这才是正确的学习方式。 您看我这么理解有问题吗?如果有不完善的,请您指点一下。
请问老师a是个体,a进货时必须要发票吗如果a卖给小红个人时,对方不要发票商家是不是亏了
我司每个月房产税加土地使用税总计1.1万,房子厂区地皮都是自己公司的,现在老板的亲戚想用我司办公楼的一个房间注册个贸易公司。请问这个贸易公司还需要交房产税和土地使用税吗?
老师好!我们公司是提供房租租赁单位,一直按照权责发生制确认收入,有一个企业,因资金困难,没有按照合同约定预付租金,我们还要按月确认他的租金收入吗?企业所得税在确认收入时是不是要收到预收款才能按权责发生制确认?没有收到预收款就可以不确认了呢?
老师,银行贷款100000为期1年 借贷怎么分
增值税缴纳标准有什么?
老师,我在1月份时是小规模企业,从2月份开始超过50010万了变成一般纳税人了,但是1月份有部分成本发票没回来在3月份时回来的是专票,我得冲消1月份估价入库,这个专票我可以抵扣增值税吗?需要认证吗
注会会计,财务报告。。。老师好,请问〔财务报告〕这章的分值多少?以及它在会计这一门中的重要性怎样?。。。因为线上老师和《十年真题》说的分值等东西〔出入很大〕,前面学的章节也一直用的这本书,分值基本没有出入的(因为我是25年第一次考会计这门,如果不是第一年,在考前肯定得做一些会计卷子,如果那样我应该自己就了解我现在问的这个问题了)
请问租车发票需要缴纳多少税点
你好 个人的话 个税就是20% 很高的 增值税按1% 附加税按增值税的12% 印花税按千分之一 你们可以考虑做车补在工资表里面 缴纳个税。 不单独报发票费用了
做车补的话,是否统一入管理费用-职工福利薪酬-工资
你好 车补就计入工资表里面去了 。 做工资计提了 不单独做分录
昨天按财务制度定额给公司总经理报销了一个月1200元的加油费,私车公用,没有租车协议和租车发票,这个费用是否有涉税风险?该如何规避?
你好 到时无法税前扣除的 。如果没有相关的合同和发票的话 。
那如果是员工的车免费为公司服务,合同金额为0,要按哪个金额开租赁发票?
你好 你们都是无偿租赁了 。 就没有租金 不存在开发票了 。只是很多税务局当地都是不认可无偿的 。
那如果把租赁金额定为1200元一年,是不是可以按一年开一次就可以了
你好 可以的 到时就看你们自己约定了。
请问1200元一年,100元/月,也需要个税吗?个税是否240元?
你好 你去开票的话 就是按年来开的 你们租金有点低 到时怕税务局那边让你解释的 。 你这样签订合同 还不如做车补计入工资表去 。 不报销费用。
那我之前已经报销出去的油费,是否需要做调增处理了
你好 是的 如果不合理的 你们公司都没有车辆 你报了油费。 有没有相关的合同和发票就会涉及调整。 你可以做车补 单独做一个车补制度 分录改成车补补助 做福利费 到时并入工资报个税 。 调整下分录。
那调整为工资申报的月份是按哪个月?有规定吗
你好 一般是发放的次月 比如你8月报销的 9月就和8月发放的工资一起来报
我之前月份也有产生油费报销,比如5月某员工工资5000元,报销了油费1200元,那么我现在只能和8月工资一起报吗?比如8月工资5000元,那么是合并5000+1200=6200元一起报吗?
你好 正常应该是6月报5月的时候 一起报的。 你还得去改申报表