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老师你好,我想问这这个分录,借:原材料 -1000,贷:应付账款 -900 应交税费-应交增值税(进项税转出)100 这里面要求进项税转出不能用负数,那请问这个分录两边怎么平?

2020-09-02 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-02 11:24

您好 分录本身有问题,应付账款肯定是大于900的。您之前是什么分录

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快账用户2804 追问 2020-09-02 11:26

我怎么发不了图片啊,那我买这个价税合计就用了1000元

我怎么发不了图片啊,那我买这个价税合计就用了1000元
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齐红老师 解答 2020-09-02 11:27

您好,那是这样子的 借:原材料 -900’ 贷:应付账款 -1000 应交税费-应交增值税(进项税额) 100

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您好 分录本身有问题,应付账款肯定是大于900的。您之前是什么分录
2020-09-02
同学你好,分录是对的;
2020-11-03
你好;       不对哦 ; 你这个待认证进项税应该做借方去; 怎么做贷方的; 你 具体是啥子业务的;描述下; 我看看怎么写   
2022-12-07
借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项转出做这个,然后再做你月末结转的那个就可以了 其他的不做了
2023-03-09
是的,分录是正确的。
2023-03-07
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