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老师请问购入用于员工福利又取得专票的账务处理是:借:原材料1000 应交税费应交增值税进项税130 贷:银行存款1130 借:应交税费应交增值税转出进项税130 贷:应交税费应交增值税进项税130 借:管理费用1130 贷:应付职工薪酬。员工福利费1130 借:应付职工薪酬。员工福利费1130 贷:原材料1000 应交税费应交增值税转出进项税130 分录是这样吗就要是最后一个分录

2021-01-13 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 17:00

你好 。分录中间那步 是什么意思  借:应交税费应交增值税转出进项税130 贷:应交税费应交增值税进项税130      其他的是没有问题的。    

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快账用户9546 追问 2021-01-13 17:02

购买用于员工福利的,进项税不是要转出吗,(中间那一步就是转出进项税 )

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齐红老师 解答 2021-01-13 17:05

  是要转出 。     你下面不是做了一笔进项税转出了吗   借:应付职工薪酬。员工福利费1130 贷:原材料1000 应交税费应交增值税-进项税转出130   这个已经转出了哦   

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快账用户9546 追问 2021-01-13 17:07

中间那一步的转出是把项税转出,所以是在借方,最后一步是在贷方,这样不才能平吗

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齐红老师 解答 2021-01-13 17:17

 你好  中间那步不做分录了 。  你直接做 :   :借:原材料1000 应交税费应交增值税进项税130 贷:银行存款1130借:管理费用1130 贷:应付职工薪酬。员工福利费1130 借:应付职工薪酬。员工福利费1130 贷:原材料1000 应交税费应交增值税-进项税转出   130

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你好 。分录中间那步 是什么意思  借:应交税费应交增值税转出进项税130 贷:应交税费应交增值税进项税130      其他的是没有问题的。    
2021-01-13
你好,外购销售的属于福利费 是 借管理费用、福利费、1000 应交税费、应交增值税进项130 贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬、福利费1130, 贷银行存款,1130 借管理费用、福利费130 贷应交税费、应交增值税进项转出130
2022-08-13
是的,需要勾选后再做进项转出。进项转出的分录贷方没有银行存款,贷方是直接进项转出就对了,其他的分录科目都对。
2023-05-05
 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
你好 没有最后一步的分录 
2020-11-28
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