同学你好,计提时,减值准备是在贷方 借,资产减减值损失 贷,无形资产减值准备 现在是将已经计提减值准备的无形资产出售,所以当初计提减值准备金额需要从相反的方向转出;就是从借方转出,就是说现在做的不是计提的分录;
你好,坏账准备不是资产吗?资产不是借增贷减吗?那坏账准备计提是增加不应该在借方吗
明明是计提减值准备,不就是减值准备增加吗,减值准备增加不是在贷方吗?怎么会在借方??
坏账准备不是资产类吗?不应该是增加在借方,减少在贷方吗?
累计折旧,累计摊销,资产减值准备,长期股权投资资产减值准备,固定资产减值准备,无形资产减值准备还有坏账准备,这几个科目是不是属于资产备抵科目,借方都是减少,贷方都是增加
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师你好!我们公司去年10月和12月销售两批货 我做了预收账款 (因为我们公司享受3免3减半10月份做收入2个月就享受了1年的免不太合适)今年汇算清缴这两笔怎么调整呢老师
老师: 广告公司签订合同3年期249万,按年付款83万/年, 请问怎么确定收入呀
2月通过公司银行账户支付200元的个人所得税怎么写完整的会计分录
老师,我2月份没有一般计税项目,只开的简易计税3%和一个贷款6%的发票,因为贷款的不能抵扣进项,所以这个月交的税金比较多,我可不可以把一般计税收的专票先抵扣一部分呢?
老师在吗我在河北注册个体户是查账征收还是核定征收呀,在北京要是注册个体户呢有啥区别吗,想问征收方式
老师,请问1月份支付了一笔劳务费(劳务公司制作的工资表代发的工资),3月份才收到劳务公司的发票。怎么做账务处理?
老师,采购原材料,款已付 货已到,票未付怎么入账?
老师,请问我23年取得了一张二手车销售统一发票,没有申报印花税,也没有做折旧,现在需要补处理哪些事项?价税合计:38000