同学你好,一般情况下,预付款与应付款核销处理后,预付冲应付,就是发票收回了,否则,没有收回。
金蝶专业版怎么核算应收应付和发票有没有开或者收回?
金蝶有应收应付模块。预付款的怎么记录发票有没有收回?
金蝶云kis专业版怎么核算应收应付和发票有没有开或者收回? 供应商开的发票有时是专票13,专票1%,专票6%,普票,以及收据,这种情况分别怎么做账? 是一般纳税人
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先预付款,再收到发票,最后才收到货,这三笔业务在金蝶云kis专业版分别是怎么操作的? 我们是在金蝶有专用的模块操作的,不要做分录,在相应的模块录入单据会自动生成凭证的,但是现在我不知道这部分的操作。