福利应该是发生时 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
老师,福利费是不需要计提的吗?年报上管理费用没得福利费,在应付职工薪酬下才有福利费,那么我们的管理费用(福利费)是要在应付职工薪酬表里填吗?
老师,给员工的福利在计提工资的时候,提到管理费用—职工福利费里面,那计提工资的时候是不是就不应该包括这笔福利费了?
公司支付员工宿舍的物业管理费 ,属于职工福利费,开的发票是专票,那么在计提管理费用职工福利费的时候 这个进项税额也要计提吗
请问老师,给员工发的福利费是购物卡,需要做个税,这个福利费部分,一起做到工资表里了,包含在应发工资里,可以一起计提管理费用-工资,不计提管理费用-福利费吗
郭老师,我们平时买菜呀什么福利费,放在管理费用福利费里面,有计提应付职工薪酬,现在所得税汇算,我们工资总额有写了贷方金额,那福利费,要把这个管理费用的福利费,再列到员工福利那一栏吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
哦,什么时候发生什么时候记。那计提工资时就不能包括这笔福利费了吧
同学,您好,计提工资不包含
饭店开出来的点菜小票需要做原始凭证吗
同学,您好,这个看财务的要求,可以使用的。