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老师,我们在三月份有一笔服务费用总价800,对方已开票。但是是员工垫付了200,剩余600是走的对公账户。当时做账会计分录,借管理费用600,贷银行600,现在员工提出要报销这200,请问该怎么操作,怎么做分录?

2020-09-01 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-01 15:46

借管理费用800,贷银行600 ,贷其他应付款 200 ,报销做借其他应付款 200贷库存现金

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快账用户5703 追问 2020-09-01 15:46

当时3月做的,借管理费用600,贷银行600室要冲销掉吗

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齐红老师 解答 2020-09-01 15:51

补上,借管理费用 200 贷库存现金 200

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齐红老师 解答 2020-09-01 15:51

之前不需要冲掉这个

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你好 补做200费用 借管理费用200贷其他应付款 200 把发票复印件和报销的回单附这个后面去
2020-08-05
借管理费用800,贷银行600 ,贷其他应付款 200 ,报销做借其他应付款 200贷库存现金
2020-09-01
同学你好 冲减员工的然后计入关联公司的 借其他应付款员工 贷其他应付款公司
2021-12-08
借管理费用,贷银行存款,做这个就可以的, 交了个税,借应交税费个税,贷银行 收回来借银行放款,贷应交税费个税
2023-07-04
你好; 你先弄清楚 ; 你 总部到底拨款给你没有; 拨款了金额多少 ;  
2023-06-28
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