您好 可以先挂账在应付职工薪酬科目贷方 或者这样写分录 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-待发工资
老师 请问 我们这个月监理人员的工资每人扣了一千 老板说负责的项目没问题的话年底发 那么这个要怎么做账呢
#提问#请问老师有一部分人老板说做工资不发放,这样的话计提工资,那应付职工薪酬这个科目怎么处理?
#提问,老师,我们每个月发工资时扣下每个人的1000元,年底考核完才发,这个科目二级明细底下怎么写?
老师,请问我们做项目的,怎么把每个项目的人员工资成本核算出来,有时候一个月两个项目,但是工资只发一个月的,我怎么核成本呢
老师咨询个问题我们现在有个项目人工是根据我们经常在工地干活的工人打卡的工人和部分管理神人员,但是老师管理人员我们人资每个月工资做工资,要是给发了这部分
老师好,能提供一个带有公式计算个税工作表模板吗?每个月更新月份及工资,个税自动生成,谢谢
老师你好,25年季报时发现去年有一次个人所得税没有计提,导致应交税费是负数了,怎么做账务处理呢?
亲爱的老师你好,季度申报企业所得税,本年利润放哪资产负债表哪里?
老师,我问下对方客户给了定金,需要开票,货还没发,可以开票给他吗?还是写个单据?
老师请问:工商年报中工资填应发数吗?社保填公司部分还是实际缴纳的
请教老师 ,科目余额表的预付账款金额和资产负债表不一致,是什么原因??
老师你好,季度申报企业所得税,本年利润放哪里
11月末,企业营业利润990000元,营业外收入40000元,营业外支出20000元,投资收益100000元,11月份利润表中“利润总额”项目应该填列多少元?
老师,年采购额是到货的吗,可以用已开票为到货吗
4,12月末,企业应付票据总账贷方余额400000元,应付账款总账贷方余额500000元,其中,应付账款——A 公司贷方余额2500000元,应付账款——B公司借方余额2000000元,预付账款总账借方余额300000元,其中,预付账款—C公司借方余额500000元,预付账款—D公司贷方余额200000元,坏账准备—预付账款坏账准备贷方余额4400元。12月末,资产负债表中,“预付款项”“应付票据”“应付账款”项目分别填列多少元?
老师 请问是这样嘛
是的 可以这样账务处理 也可以合并一笔写分录 不要分到每个员工
那到年底有些付不出去的怎么处理 转到营业外收入嘛
到年底不需要支付的 冲减计提的工资啊
好的 谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问