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老师 请问 我们这个月监理人员的工资每人扣了一千 老板说负责的项目没问题的话年底发 那么这个要怎么做账呢

2020-09-01 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-01 14:10

您好 可以先挂账在应付职工薪酬科目贷方 或者这样写分录 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-待发工资

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快账用户9926 追问 2020-09-01 14:18

老师 请问是这样嘛

老师 请问是这样嘛
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齐红老师 解答 2020-09-01 14:21

是的 可以这样账务处理 也可以合并一笔写分录 不要分到每个员工

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快账用户9926 追问 2020-09-01 14:22

那到年底有些付不出去的怎么处理 转到营业外收入嘛

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齐红老师 解答 2020-09-01 14:23

到年底不需要支付的 冲减计提的工资啊

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快账用户9926 追问 2020-09-01 14:25

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-01 14:26

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您好 可以先挂账在应付职工薪酬科目贷方 或者这样写分录 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-待发工资
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