你好 所得税申报了吗
请教个问题 2019年的汽车发票金额在1万多。还有在2019年底少计提了年中奖,在2020年1月发放了这笔少计提的年中奖。这2笔在2020年凭证做的借方科目是以前年度损益调整,那这2笔费用在申报汇算清缴时可以纳税调减吗?还是只能冲减未分配利润
老师,请问下去年确认收入未开票的做错账,申报增值税时没有申报的,现在才发现是多做了一笔,那我冲账是直接冲红那笔凭证吗?还是用以前年度损益调整科目来冲?
老师你好,我们公司去年亏损了很多,但是去年有一笔成本,现在对方要把发票红冲,请问我现在这么做账对吗?还是需要调整去年的纳税申报表?
老师您好,现在发现去年12月有笔账做错了,现在想做一笔,借:应交税费-应交增值税(进项),贷:管理费用红字,现在可以直接这样做吗,还是需要调整以前年度损益?申报没有错,账做错了。
请问我现在汇缴填报表,看的所得税账面和申报底稿有差,看的是21年有笔分录做错了,那现在是是在22年直接冲,还是用以前年度损益调整科目,
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
所得税有申报,增值税没申报
所得税有申报,增值税没申报
但是申报了所得税,由于以前年度亏损弥补了
用以前年度损益调整的