学员您好,可以的,按照实际的来入账

老师,公司进项发票专票面额是1500元,公司实际支付的款是1450,会计入账是1450,那么,发票抵扣系统,和实际入账的对不上这种情况应当怎么处理好
我是刚入职运输公司的会计,做内账,我想问下,购物走票款怎么处理?我公司发生1笔这样业务,购买车用尿素,机油等金额是34560元己开专票,可抵扣(实际是虚开的)走公账支付给对方,然后对方返还了27700元现金进私账。请问老师,怎么处理?
无票收入进个体户公司,但实际材料购入用的是一般纳税人公司(支付款项及货款)专用发票,那么这种情况应该怎么做账,一般纳税人账套。 一般纳税人进来了这个材料成本,材料一直挂账上,因为实际没有项目消耗这个成本,如果要摊到其他项目上,又会导致其他项目成本不准确,那账上要怎么处理好。
公司购入天然气收到发票记得预付账款,后期根据实际使用量的金额再计入费用,冲减预付? 当时发票是专票,有进项,但是使用结算的时候金额用的是带税的,这个情况,前面几个月已经记账的怎么弄?
老师早上好,我公司收到了一张服务费发票金额是227400元,然后我入了劳务成本科目,实际给对方付款式220000元,现在是对方把发票金额多开了,账上还挂了数字,实际也不会再把剩下的给对方付款了,老师这种情况我现在应该怎么做账合适呢
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
按照票面1500,发票税额是172.57 按照实际支付1450发票税额算出来是166.8,那么这样不是对不上了,发票勾选认证时如何处理好
那你要是还要认证的话 那你就要报销金额跟你的实际票额一致 那么差额50元当做员工不收取,做营业外收入;否则就是票开错了,退回重开