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把进项和销项洁平不是到年末才这样做吗?平时是需要借:应交税费—应交增值税—转出未见增值税 贷:应交税费—未交增值税 吗

把进项和销项洁平不是到年末才这样做吗?平时是需要借:应交税费—应交增值税—转出未见增值税
贷:应交税费—未交增值税       吗
2020-08-30 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-30 12:21

月末也可以这么做,也可以年末 自己选择。

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快账用户6351 追问 2020-08-30 16:16

年末和月末结转有什么区别,之前问一个老师,他说让年末在冲平,为什么?

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齐红老师 解答 2020-08-30 16:19

没有区别 没有规定 只要能做平了 年末月末都可以

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月末也可以这么做,也可以年末 自己选择。
2020-08-30
前面说对,这个是销项税额和进项税额结转为0 结转到转出未交增值税没有期末数
2020-10-20
这个是留底进项税,会有余额,以后需要缴纳增值税,就会结平的
2021-01-16
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-05-10
你好 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号 对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目
2023-06-30
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