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销项太高,进项不够,这个进项差额发票差多少怎么算

2020-08-28 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-28 17:30

这个增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,这个小于等于0 才不需要交税,你大于0 按这个减掉之后去交

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这个增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,这个小于等于0 才不需要交税,你大于0 按这个减掉之后去交
2020-08-28
你好,如果你实际有销售,但是没有开发票的这种,你应该申报无票收入,不申报的话就相当于是隐瞒了收入。
2023-08-26
材料不一定是成本里放着,可以在原材料放着
2019-10-17
就是2000差额呀,同学,差2000进项税
2024-03-21
你好!用实际缴纳的税金除以不含税收入就是税负率 知道销项了,直接除以税率就是开票金额了
2023-10-07
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