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老师,你们每个月凭证做好了,怎么计算增值税的,是录好之后点科目余额表看进项、销项,计算出增值税,再写分录吗

2020-08-28 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-28 10:00

你好!是看你认证了多少进项,然后看你开了多少销项发票计算销项。

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快账用户3764 追问 2020-08-28 10:00

我说的那个方法不是更简便一点吗

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齐红老师 解答 2020-08-28 10:11

你好!这个就要看你拿到材料还没有认证的时候进项税入的什么科目了。

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相关问题讨论
你好!是看你认证了多少进项,然后看你开了多少销项发票计算销项。
2020-08-28
您好,对啊看余额表 销项和进项的金额啊
2021-03-29
你好 如果本月的增值税销项大于进项,那么理论上本月应该缴纳增值税。因此,需要将未交增值税的贷方余额结转到“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”科目中,以表示应交税费的增加。具体会计分录如下: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:未交增值税 如果上月的科目余额表中未交增值税还在贷方,这表明上月的销项税额大于进项税额,上月应该已经进行了结转。如果上月未进行结转,会导致本月未交增值税的贷方余额仍然存在,并且可能会导致本月应交税费的计算不准确。
2024-01-31
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-04-27
你好 借管理费用-税费贷银行存款  
2021-04-22
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