您好,一般医保、社保的增减员等业务是在人事部门来办理的,支付医保费、社保费是由财务部来支付,但是具体是由哪个部门来办理还是看单位自己的规定
老师您好,我在公立高中,我想咨询下单位的医保和社保属于我们财务科吗?如不是,该是什么科室管呢,谢谢
老师您好,公立高中的话,学校里保管室属于哪个部门管理啊?还有我是在财务科,我们财务上是负责办公用品的购置吗
你好老师,我咨询一下,我们的科目余额表,职工薪酬工资,这个科目就是应付工资的数字,包含了单位的社保,为什么职工薪酬下还有医疗保险,失业保险单独核算呢,这样不是重复了吗
我们单位属于劳务派遣公司,有几十家派遣单位,社保,公积金,工资,个税,这些有必要做三级科目吗?因为做三级科目录入数据的时候很耗时间,我们作为财务肯定是不想设三级科目的,因为工作量太大了,而且老板也不在乎这些事情,但是现在已经是三级科目了,想转成二级。如果正常情况的话像我们公司这种情况有必须用三级科目吗?谢谢您,打扰了
老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?