你好,可以找办公用品,固定资产的进项税额来抵扣
我们是一般纳税人,我们这个月开9%劳务专票,我们的采购材料的进项,请问可以抵扣劳务发票的销项嘛?(我们主营安装工程服务)
我是一般纳税人我们开具出去的销项专票是工程劳务费,可以找什么进项专票来抵
我们是一般纳税人,我们进项是专票,我们开出去普票可以抵扣不
一般纳税人开具出去的是普通发票,可以用专票来抵扣进项税额吗?
我是一般纳税人,我开出去的销项票是普票,我拿回来的进项票是专票。报增值税,专票能抵扣普票?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
但是我们这个月的销项税额就已经有4万多了,买办公用品的才600多,还有没有什么办法
你好,我们开具出去的销项专票是工程劳务费,这个行业可抵扣的进项税额很少,所以一般没有其他办法的,如果进项不够,只能是按规定缴纳增值税了
没有其他办法了嘛
你好 没有其他办法的,如果进项不够,只能是按规定缴纳增值税了