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xxx代付办公室购买零食给员工吃,分录这么做可以吗?借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:其他应收款-xxx

2020-08-27 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-27 11:53

你好,可以的,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:其他应付款-xx

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快账用户7149 追问 2020-08-27 11:54

走其他应付款嘛?账上一直挂的其他应收款

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齐红老师 解答 2020-08-27 11:54

走其他应付款,员工垫付了

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快账用户7149 追问 2020-08-27 11:56

如果是提前预支了钱呢?公司最开始已经给了钱 ,挂了其他应收款,现在是员工用票来冲他自己的账

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齐红老师 解答 2020-08-27 11:56

那就是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:其他应收款-xxx

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你好,可以的,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:其他应付款-xx
2020-08-27
是的,就是这样做的哈
2022-12-31
您好,账务处理是正确的
2020-08-13
你好,如果是法人代表垫付了这个费用,可以这样处理
2021-12-24
这样的分录是完全正确的
2020-08-13
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