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老师您好,请问一下加计抵减的分录怎么做?

2020-08-26 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-26 17:31

你好 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益

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快账用户6511 追问 2020-08-26 17:45

老师,营业外收入可以吗?

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齐红老师 解答 2020-08-26 20:49

没有其他收益科目,可以记入营业外收入。

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你好 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益
2020-08-26
你好 借应交税费-应交增值税(加计扣除) 贷其他收益
2021-02-07
你好,你是说汇算清缴是吗?
2024-03-14
你好! 月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2022-01-14
借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税, 贷应交税费增值税加计扣除, 最好是按月计提,你需要抵扣的时候再做第二个分录,不抵扣的话,第二个分录就不用做了。
2023-03-15
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