你好,可以这么理解的哦
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,我公司在今年7月27日开具了增值税电子普通发票61000元,由于跨月,现在8月份,各种原因对方暂时不需要我公司所开具的此张发票,我公司需开对应的红字发票,所开出的红字发票,可以理解为相当于把之前的正数发票作废理解吗?
老师,您好!我们公司从事的是环境技术咨询服务业的一般纳税人,去年开了一张含税价是40万元的增值税普通销售发票给客户,后来对方发现发票内容有误,今年1月份退回给我公司,要求重开增值税专用发票。今年1月我司开具红字发票后,再重新开具含税价是40万元的增值税专用发票给客户。由于是跨年,请问红冲发票和重开发票做分录时要不要用以前年度损益调整的科目呢?谢谢!
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,上个月为对方公司(一般纳税人)开具了一份专票,由于所开具的发票存在错误,本月把这份发票做了做废处理,并且同时通知了对方,请问,是否把这份发票向对方索要回来呢?
老师,我们公司12月份开了红字信息表给对方,对方1月24号开的负数发票,但是由于红字信息表有误,所以对方1月31号把负数发票就作废了,我1月31号又重新开了一份正确的红字信息表 第一个问题:我这边需要做什么,需要把12月份的红字信息表撤销吗 第二个问题:我1月份报税的时候已经把负数发票算进去了,现在没有了这张负数发票,我又该怎么处理
老师,请问,我公司是小规模,我5月份有一张发票开多了0.98元,7月份的时候对方叫我开了一张0.98元的红字发票,然后7月份的时候我还开10万的蓝子发票给对方公司,我想问的是,现在申报增值税,不含税销售额跟需要缴纳的税额,都是直接减掉那个红字发票上面的金额吗?
老师,去年第四季度资产总额超过5000万不是小微企业了要调一下,可以调其他应收和其他应付吗?还需要改第四季度的账吗?还是只调表不调账?需要怎么改?
做24年汇算清缴时,2025年1-4月的成本可以入账到汇算清缴吗,24年的费用不能改变吗?
你好,老师,我们是小规模纳税人,小会计企业准则,3月18日我们开出一张发票,3月25日公司这笔业务黄了,红冲这张发票,这种情况全过程记账吗?还是这张发票和红冲票都可以不入账,当没发生过?
老师,公司修建新工厂所购买的标识标牌应该计入什么科目呢?
ifrs准则哪里可以查阅呀?
1-3月份赊账拿的办公用品,没有开票记账但是登记了员工领用表,后面月份开票付款后应该怎么登凭证
如何理解合同资产呀?
老师好,问下,企业年度审计报告的保管年限是10年还是30年?
使用权资产是无形资产嘛?
免抵退税申报最生成汇总表,填写进项税额转出还是不得抵扣累加?填写是当月数,还是1-本月累计数?
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老师,您好!此两张一正一负的发票,正负加起来是“零”,请问这两张一正一负发票需要做账吗?
需要的,要先做蓝字,再做红字的哦
老师,您好!如果我公司开出了负数发票后,由于小规模纳税人税务要求一年不可开票总额超出500万,那么,之前开出的正数61000元发票不在一年发票总金额的范围内吧??
这个就是任意连续12个月的哦,也在内
老师,你好!可以这样理解吗?我是在7月27日开出正数61000元,在8月26日开出对应的负数61000元,那么,以8月27日为界线,这个界线之前的,此61000元在开票总额内;这个8日27日之后的,正负两票合计为0,相当于没开过这两张发票,所以不在开票总额内。有点用语言描述不清楚的感觉,呵……
这个没有界限,五百万那个本来就是任意连续12个月
老师,您好!这个不超过500万是指销售收入总额(不含税),还是指开票金额总额(含税)??
你好,指的是不含税的金额