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之前根据计量挂了一笔收入,也暂估了成本,现在给业主开了发票,业主给了一部分钱,但是成本票没到,这个月账务怎么处理

2020-08-26 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-26 14:55

你好 你们具体是什么业务 这样才好判断。 后期对方会不会开成本发票的

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快账用户5331 追问 2020-08-26 14:57

我们是一个苗木养护,之前根据第三方的绩效考核挂了一笔收入,也给下游公司暂估了成本,,然后这个月业主要给钱,开了发票,给了一部分,下游公司下个月开成本票,那么这个月账务怎么处理

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:00

那你就暂估成本就行了 。 把成本暂估 。下个月取得发票 冲暂估 按发票在做一遍就行了

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快账用户5331 追问 2020-08-26 15:03

收入呢,收入之前根据计量挂了一笔来40万多收入啊,这次业主说给30万就开了30万的发票,但是业主只给了20万,这个收入怎么记账

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快账用户5331 追问 2020-08-26 15:03

之前挂收入时已经暂估过成本啊,还需要暂估嘛

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:05

你好 你们实际业务发生的是多少万的收入 。 人家让你开30万就开了30万? 那你们实际发生的是30万吗

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快账用户5331 追问 2020-08-26 15:07

实际是50万,对方要给30万,所以就开了30万啊

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快账用户5331 追问 2020-08-26 15:08

请问现在账务应该怎么记

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:11

你好 如果是这样的话 你一开始就要做50万的无票收入 缴纳税费的。 开票30万后冲30万无票收入在开开票30万来做账 。 你最开始50万没有做收入吗 。 你上面说已经暂估成本。暂估的多少收入的成本 ?

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快账用户5331 追问 2020-08-26 15:18

苗木养护属于生活服务类,开始就是做的50万的无票收入,税金是6,就是根据合同绩效考核挂的,但是现在开票由于疫情期间对生活服务业的优惠政策,当地税务局说开免税发票即可,所以开的30万是免税的,那么请问开的30万的发票和来的20万的收入怎么入账,之前50万的无票有税率收入又怎么入账?

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:20

你好 你都做了50万无票收入了 。现在开30万的发票 就冲30万的无票收入分录 原来的无票收入分录不变 。金额负数冲即可 ; 然后根据发票在做一遍开票收入 分录是一样的(和你无票收入);20万是已经做在50万里面一起的 没有开票 就不需要在做账 。 你门之前50万是缴纳了税费吗

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快账用户5331 追问 2020-08-26 15:22

之前50万没有缴税,20万是来钱的,不用管嘛?

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:26

你好 既然50万你们就是按生活服务来免征增值税的 你就是分录做的免税收入 你现在开票30万就冲30万的无票收入按开票做一遍就行了。 这个20万不管了 你要是开票在冲20万无票收入在按开票走一遍分录就行了

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快账用户5331 追问 2020-08-26 15:29

之前做的50万是6个点,然后这次开30万的票是免税,业主给了20万,这几笔怎么做账,20万要是不管的话,银行存款怎么增加啊

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:32

你好 你上面又说你50万没有缴纳税费 。我问你50万是免征增值税的吗 。 你还是把之前怎么做分录的 发来看看 。

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快账用户5331 追问 2020-08-26 15:38

借:应收账款 贷:主营业务收入 待转销项税 暂估成本 借:主营业务成本 待认证发票 贷:应付—暂估成本 以上是之前做的,现在开了30万的发票,业主给了20万,应该再怎么做账?

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:41

成本因为你是按50万收入对应的暂估的 。成本不动 。你就冲30万的收入 ; 借:应收账款-30 贷:主营业务收入-30 然后在按开票的做 借应收账款30 贷主营业务收入30 收到款 借银行存款 20 贷应收账款20

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快账用户5331 追问 2020-08-26 15:44

那那个税呢,就是冲掉之前50万中所包含的30万的税?

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:47

你好 是的 因为你之前是不是做了增值税的 话 就对应冲哈

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快账用户5331 追问 2020-08-26 15:49

那成本先不用管了,到时候来了发票再冲相应的成本税金?

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:51

嗯 是的 成本因为你本来也不确定 等着发票来了 按确定金额来

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你好 你们具体是什么业务 这样才好判断。 后期对方会不会开成本发票的
2020-08-26
你好;  先走 暂估 ;没有发票的情况下;在汇算做调整处理的  
2023-08-07
你好 能不能就把这个费用,当作成本?
2020-03-26
你好;  你回来了多少发票; 就红冲多少暂估金额;  没有收到发票的部分; 确实发生了成本费用 ;这部分 因为没有发票汇算调增   
2023-08-07
你好,借银行存款,贷预收账款。
2022-07-01
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