你好 你们具体是什么业务 这样才好判断。 后期对方会不会开成本发票的
去年12月份暂估了一部分主营业务成本,现在收到发票是给开的费用发票,这个怎么冲销啊?
之前根据计量挂了一笔收入,也暂估了成本,现在给业主开了发票,业主给了一部分钱,但是成本票没到,这个月账务怎么处理
老师,请问 一下零售药店,主要是现金结算的,给一家单位开了发票,没的挂就应收帐,现在银行收到这笔钱,该怎么做帐??、主营业务收入也是根据系统销售表做的收入及成本结转。这该怎么处理??
2022年多暂估的一笔成本,那时候没钱缴纳企业所得税,现在2023年一月份怎么处理,发票肯定不来了,需要写什么分录?当时暂估的分录是借主营业务成本,贷应付账款暂估
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
我在天府通忘了密码,手机号吗也1变了收不到信息怎么办
我手机号码换了收不到验证码?才找亻你的
′你我机号码换了收不到信息怎么办
直接人工小时工资率20元每小时,单位产品定额为6小时每件,共生产200件,直接人工总成本为多少?
2021年1季度销售单价1000元,销售数量200件,收款条件为当季度收销售额的70%,余款在后两个季度收20%,10%,不考虑去年各季度的收款情况,2021年1季度收款金额是多少?
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老师您好!我们公司一般都是12月份将11-12月两个月工资都发掉,次年1月份就不发工资了,那么申报个税时是不是1月申报12月属期时将11-12月两个月工资加一起申报,2月申报1月工资时就零申报个税对吗?
H部门作为一个独立的利润中心8月份的损益表如下边际贡献$84,000)经理的工资$24,000员工宿舍的折旧$9,600共享中心费用的分摊$6,000则计入考评该部门经理业绩的成本是()A.$84,000B.$68,400C.$60,000D.$44,400
请问自收自支事业单位转为差额事业单位,原单位撤销,银行存款转入新单位,账务如何处理
光华公司本年实现净利润¥2,000,000利息支出¥600,000所得税税率25%,当年期初总资产和期末总资产分别为2,000,000元和¥8,000,000要求用总资产收益率的不同表现形式,计算该公司的总资产收益率
我们是一个苗木养护,之前根据第三方的绩效考核挂了一笔收入,也给下游公司暂估了成本,,然后这个月业主要给钱,开了发票,给了一部分,下游公司下个月开成本票,那么这个月账务怎么处理
那你就暂估成本就行了 。 把成本暂估 。下个月取得发票 冲暂估 按发票在做一遍就行了
收入呢,收入之前根据计量挂了一笔来40万多收入啊,这次业主说给30万就开了30万的发票,但是业主只给了20万,这个收入怎么记账
之前挂收入时已经暂估过成本啊,还需要暂估嘛
你好 你们实际业务发生的是多少万的收入 。 人家让你开30万就开了30万? 那你们实际发生的是30万吗
实际是50万,对方要给30万,所以就开了30万啊
请问现在账务应该怎么记
你好 如果是这样的话 你一开始就要做50万的无票收入 缴纳税费的。 开票30万后冲30万无票收入在开开票30万来做账 。 你最开始50万没有做收入吗 。 你上面说已经暂估成本。暂估的多少收入的成本 ?
苗木养护属于生活服务类,开始就是做的50万的无票收入,税金是6,就是根据合同绩效考核挂的,但是现在开票由于疫情期间对生活服务业的优惠政策,当地税务局说开免税发票即可,所以开的30万是免税的,那么请问开的30万的发票和来的20万的收入怎么入账,之前50万的无票有税率收入又怎么入账?
你好 你都做了50万无票收入了 。现在开30万的发票 就冲30万的无票收入分录 原来的无票收入分录不变 。金额负数冲即可 ; 然后根据发票在做一遍开票收入 分录是一样的(和你无票收入);20万是已经做在50万里面一起的 没有开票 就不需要在做账 。 你门之前50万是缴纳了税费吗
之前50万没有缴税,20万是来钱的,不用管嘛?
你好 既然50万你们就是按生活服务来免征增值税的 你就是分录做的免税收入 你现在开票30万就冲30万的无票收入按开票做一遍就行了。 这个20万不管了 你要是开票在冲20万无票收入在按开票走一遍分录就行了
之前做的50万是6个点,然后这次开30万的票是免税,业主给了20万,这几笔怎么做账,20万要是不管的话,银行存款怎么增加啊
你好 你上面又说你50万没有缴纳税费 。我问你50万是免征增值税的吗 。 你还是把之前怎么做分录的 发来看看 。
借:应收账款 贷:主营业务收入 待转销项税 暂估成本 借:主营业务成本 待认证发票 贷:应付—暂估成本 以上是之前做的,现在开了30万的发票,业主给了20万,应该再怎么做账?
成本因为你是按50万收入对应的暂估的 。成本不动 。你就冲30万的收入 ; 借:应收账款-30 贷:主营业务收入-30 然后在按开票的做 借应收账款30 贷主营业务收入30 收到款 借银行存款 20 贷应收账款20
那那个税呢,就是冲掉之前50万中所包含的30万的税?
你好 是的 因为你之前是不是做了增值税的 话 就对应冲哈
那成本先不用管了,到时候来了发票再冲相应的成本税金?
嗯 是的 成本因为你本来也不确定 等着发票来了 按确定金额来