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老师,请问我们公司之前的账是给外账公司做的,公司有同事报销费用,因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款,外账公司就把费用做成借:管理费用,贷:库存现金,而这些费用又从银行转账给同事了,导致其他应收款余额为借方余额,现在我需要怎么去调平,

2020-08-26 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-26 15:00

借库存现金 贷其他应收款

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快账用户1881 追问 2020-08-26 15:02

那我摘要应该写成什么呢,这样做的话,我需要附什么原始凭证在后面的吗

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:09

摘要写这个更正之前xx凭证,不需要贴回单,报销单之前那个需要写银行付讫

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快账用户1881 追问 2020-08-26 15:12

好的,谢谢老师,还有就是有些同事报销给的是收据,之前的财务,支付报销款的时候,连收据报销的费用都公户支付,这些费用是不是等做汇算清缴时,费用调增就可以了呢

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:18

需要做费用汇算清缴纳税调增

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快账用户1881 追问 2020-08-26 15:19

嗯嗯,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:27

好的,我先回复别的学员了

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