操作步骤: 第一步:填写申请表 录入“跨区域涉税事项报验管理编号”,点击【查询】按钮查询记录。 您也可以直接点击【查询】按钮查询所有记录。 选择需要作废的记录,点击【下一步】按钮。 第二步:预览提交 预览申请表,确认后点击【提交】按钮提交申请。 第三步、审核 等待税务机关进行审核。
您好,请问如何作废跨区域涉税事项报告?
问跨区域涉税事项报告表,如何从税务局如何打印
老师,跨区域涉税事项报告申请完了,但是没用上,直接作废么?还是核销
跨区域涉税事项报告怎么核销?没有报验,是需要核销?还是作废?
外经证(跨区域涉税事项报告)开错怎么在电子税务局上作废
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额