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商品已经入库,发票已收到,但是本月票有多不需要抵扣进项,要做入库税金计待认证,还是先不做帐,等需要抵扣在做?

2020-08-26 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-26 09:24

您好,可以计入待认证发票,等到需要抵扣再入账

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您好,可以计入待认证发票,等到需要抵扣再入账
2020-08-26
收到发票投入账。进项多不认证记入待认证进项税额。
2021-11-13
是的,就是计入应交税费-待认证进项税额
2021-11-30
你好,同学 (1)抵扣联发票联都到了,可以将往来款项转成成本费用 原来付款: 借:预付账款 贷:银行存款 收到票: 借:管理费用/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额/待认证进项税额) 贷:预付账款
2022-01-07
你好同学,可以入库,然后记入应交税费——待认证进项税,等到需要抵扣时结转
2023-02-12
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