你好,因为正常情况下是先有进项发票,之后才开具销项发票的
某企业为增值税小规模纳税人,2018年2月销售货物,开具普通发票,取得收入30900元,当月购进货物取得增值专用发票,进项税额为300元,请计算该纳税人2月增值税的应纳税額
当月的新办企业当月开出增值税普通发票,为什么税务局当月就要企业提供进项发票??
外贸企业,当月没有申请出口退税,收到了进项发票,当月必须要认证,申报增值税时转出么?
外贸企业,当月没有申请出口退税,收到了进项发票,当月必须要认证,申报增值税时转出么?增值税申报需要怎么申报?生产口罩企业出口退税,开的外销普通发票,税率是多少?
生产企业出口货物后,必须当月开具增值税普通发票吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
我们企业是做清洁的,我们雇员工去做清洁搬运之类的,我们有发工资给员,为什么还要员工以个人的名义去税务局代开发票给我们企业?
你好,雇员只需要用工资表入账作为附件就可以了,不需要提供发票入账啊
为什么税务局要求我们的员工去开发票呢?
你好,你单位与员工是雇佣关系吗? 如果是,不需要发票(也需要问税局为什么雇佣关系还需要发票了) 如果是劳务关系,就需要劳务发票入账的
我们问了,他说什么政策,还说什么增值税风控之类的。又说别的企业发工资给员工,他们都需要去税务局代开。我都被绕蒙了
你好,雇佣员工只需要用工资表入账,不需要发票的
那这个计提:借:营业费用 贷:应付工资 发放时:借:应付工资 贷:现金
你好,需要把应付工资科目改成应付职工薪酬科目
好的,那结转是应该如何结转成成本?
你好,你这个是结转销售货物成本吗?
不是,那我开出发票结转时 借:主营业务收入 贷:本年利润 结转损益时 借:本年利润 贷:营业费用 财务费用 是否这样就可以了?
你好,你们这个是什么收入? 实现了收入应当结转相应的成本才是的,需要做到成本与收入的匹配
就是做清洁,清运的收入啊
你好,那结转成本的分录是,借;主营业务成本,贷;劳务成本 你需要把从事清洁,清运人员的工资计入劳务成本核算,而不是把工资全部计入营业费用 核算的
那就计提时:借:劳务成本 贷:应付职工薪酬
你好,清洁,清运人员的工资计提的时候,是这样做分录
那么我申报个人所得税时,是计提那个月申报,还是第二个月发放时申报?
你好,是计提当月工资的次月15日之前申报