你好,不是,进项转出是不能抵扣的才要转出到成本费用里,可以抵扣的不用转出,只要不是福利费招待费都可以抵扣的,不用转出
老师,我弄不明白增值税进项税额转出是什么意思,买东西要交税,转出去就是不用交吗
老师,这个应交税费—应交增值税—转出未交增值税这个科目是什么意思?不太明白理解
进口金精粉贵金属矿粉,进项税额转出怎么计算?有公式吗 我这交接的进项转出有一段话,我也看不明白什么意思
老师,你好,应交税费-转出未交增值税,应交税费-进项税额转出,应交税费-减免税款,科目余额是什么意思呀?
老师好,小规模纳税人进项税可以抵扣。这个抵抗没有明白什么意思,意思买东西了这个税不用交嘛
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
为什么购买货物用于建造厂房和设备安装不能转出
他们是可以抵扣吗
为什么建造厂房和设备安装可以抵扣
这个可以抵扣的,不用转出