你好 按规定是开含税价格的发票
我公司销售10000元货物,对方要求开发票,对我公司来说是开含税价(10000元)给对方划算还是不含税(对方拿1300税额)划算。
实际不含税的货物金额为198660元,公对公转账了256000 。对方已经开具了256000元的发票,我计算税点是按不含税的货物金额198660*0.12计算,还是按开具的发票256000*0.12计算
我买了10000块钱的货,不含税,我要让对方开发票要加6%的税点。我给对方转了10600元,对方是应该给我开10000元的发票还是10600元
老师,您好,我公司要给对方开具含税发票10000元,我们收对方10个点的税点的话,应该收多少税钱?如何计算的呢?
请问一下老师我们公司要开10000元给对方,但是对方公司说要扣掉增值税额,按不含税价格,比如九千多,他们说付款也是付不含税价格,这样可以不?
请问老师,单价500万元以内固定资产一次性扣除政策现在还有吗?如果还有持续到什么时候?
黑水农村信用社手机银行登陆需要员工工号怎么办
个体工商户,法人,就是投资者吗
个体户也分一般纳税人和小规模纳税人吗?
比如有个固定资产合同签订是3万,现在对方只开2万发票,后期的票不懂什么时候才会开,固定资产入账是多少呢?固定资产也使用了。
不同法人公司之间转账是只能备注货款吗,就是一个公司没钱了需要从别的公司借过来再还回去这种,但是两个公司也有业务往来,或者公司之间的借款呢,这种是不是比较麻烦。
请问老师,我们是小规模的装饰公司,接了一个工程名称是:年产100套城市轨道交通设备项目中庭内综合管网及电梯五方对讲工程。这个具体开票怎么开呀?
求电子版2010企业会计准则
老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
XX公司规定:每月3.15号发上个月工资,4.10号缴纳3月份社保,但是个人承担的社保公司不垫付,在3.15号发工资的时候需要提前扣出来 3月份工资做账: 借:应付职工薪酬 (2月份计提应付工资) 贷:其他应付款--个人社保费 应交税费--个人所得税 银行存款 3月份计提社保做账: 借:销售费用--社保费 管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 4.10号缴纳社保做账 借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-个人社保费 贷:银行存款 以上这样做账,是否正确