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请问资料二中,如果题目是基本确定可收到补偿350万元,当年做账的分录就应该是借:营业外支出 300 贷:预计负债 300,借:其他应收款 300 贷:营业外支出 300 ,并且当年不确定递延所得税对吗?

请问资料二中,如果题目是基本确定可收到补偿350万元,当年做账的分录就应该是借:营业外支出 300   贷:预计负债  300,借:其他应收款 300  贷:营业外支出 300  ,并且当年不确定递延所得税对吗?
2020-08-22 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-22 14:10

您好,还是需要确认递延所得税资产的。

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您好,还是需要确认递延所得税资产的。
2020-08-22
借:预计负债1200 贷:银行存款1200 借:银行存款1500 贷:其他应收款 1200 营业外收入300
2021-05-13
你好 该公司的会计处理正确的是(AC)
2021-12-01
不正确,应纳税所得额=1000-500-35+2国库券利息收入免税+20-2非公益性捐赠、税收滞纳金不得税前扣除-300-150 应纳企业所得税=应纳税所得额*25%
2021-11-24
您好,不正确,计算结果如下 利润总额=1000-500-35+6+20-85-300-150=16(万元) 国库券利息调减4万元 非公益性捐赠调增85万元, 税收滞纳金调增3万元 应纳税所得额=16-4+85+3=100 应纳税额=100*25%=25
2021-11-24
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