你好,有的地方还是有的,这个得看你税务局要求 是的。
老师,现在新成立的一般纳税人企业还有辅导期吗?如果我取得了增值税进项发票,但还不想认证,是不是要记:借:应交税费—待认证进项税额,而不是直接记:应交税费—应交增值税—进项税额?
老师,请问一下如果我取得了增值税进账发票,但我还不想认证,是不是记:应交税费—待认证进项税额,而不是直接记应交税费—应交增值税—进项税额
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
去年一张专票记账时,进项税额直接计入了“应交税费—应交增值税(进项税额)” 没有记(待认证进项税额),现在发现内外系统增值税账不平,怎么处理?
公司是新成立不到一年的技术设计公司,一般纳税人,目前基本没有收入,费用很多,取得增值税专用发票进项税今年是不是可以不用认证,等明年收入多的时候再认证抵扣,目前做 借:应交税费——待认证进项税额 明年认证抵扣时做 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待认证进项税额
小菲老师,我们承包了一个工程,包含施工和辅材,我想问下我们可以享受简易计证3%,同时在开具发票和你订合同的时候需要注意什么?
未分配利润很大怎么办?
老师,我们承包了一个工程,包含施工和辅材,我想问下我们可以享受简易计证3%,同时在开具发票和你订合同的时候需要注意什么?
请问一下老师货物流,需要附什么?
老师,有一家公司 报工资的时候 漏报了几个临时工的工资 期中有三个是1000块钱的 已经产生个税了 现在可以更正申报吗
这个是企业所得税0.03是什么
纸质普通发票,开了红字要拍照验旧吗
欧老师接一下我的问题,其他老师勿接
请问老师,关联业务申报,108投资总额填认缴金额还是实缴金额,还是其他金额
买卖合同印花税滞纳金怎么计算?欧老师回答其他老师勿接