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去年一张专票记账时,进项税额直接计入了“应交税费—应交增值税(进项税额)” 没有记(待认证进项税额),现在发现内外系统增值税账不平,怎么处理?

2021-01-15 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 13:29

你好    你的意思 是没有认证 你跑去做进项税了 是吗 。 那你现在认证了么有  

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快账用户9078 追问 2021-01-15 13:30

去年这张票已经认证了

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快账用户9078 追问 2021-01-15 13:31

我们是金融机构,有核心系统和财务系统两套

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快账用户9078 追问 2021-01-15 13:32

相当于核心系统多认证一次进项税额

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快账用户9078 追问 2021-01-15 13:32

核心系统的应交增值税就少了

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齐红老师 解答 2021-01-15 13:37

 你好    那你认证了就正常做进项税去处理。这个是对的哦。   

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快账用户9078 追问 2021-01-15 13:42

不对,系统里多记了一次进项税额

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快账用户9078 追问 2021-01-15 13:43

去年系统多记了进项税额今年账务怎么处理

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齐红老师 解答 2021-01-15 13:43

 你好你说的系统 是税务系统还是财务软件系统 。  如果你们是核心系统这个我没有用过的。    

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快账用户9078 追问 2021-01-15 13:44

如果去年自己多记了一笔进项税额,实际上没有对应的专票,现在怎么处理

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齐红老师 解答 2021-01-15 13:47

 你好      没有的话。账做红冲:     去年怎么做分录的     把进项税计入成本或者费用 去或者是红冲 。  看你实际 有这个业务没有。   

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快账用户9078 追问 2021-01-15 13:54

现在交增值税的话我们核心系统与税务系统金额不一致,即使现在做红冲的话,只能影响下个季度交增值税,去年四季度的增值税怎么处理

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齐红老师 解答 2021-01-15 13:56

 你好      你这个是么有损益科目的。 你就正常处理  科目就行了。如果涉及了损益科目 还得走以前年度损益调整来处理    成本或者费用的。   

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快账用户9078 追问 2021-01-15 14:04

现在增值税科目怎么入账的,待认证进项税额和进项税额的区别

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齐红老师 解答 2021-01-15 14:08

 你好 待认证 你收到了发票暂时不认证走这个科目。   进项税是收到发票认证后就一定走这个进项税处理。   

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