你好 意思员工垫付了3600 而保险公司也是支付了3600给公司 。 你不需要发票 这个又不是你们费用 。 你就让员工提供支付的凭证给你们。 你们用发票复印件和支付回单来做账即可 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
我方全责,员工垫付了两辆车的维修费一共3600元,维修公司是开了两张1800元的发票,抬头分别是两个车的车牌号,后保险公司将保险款3600打进公司账户,员工找公司报销,但只有一张抬头是车牌号的1800的发票,这样要怎么报销呢,账务怎么处理
老师,我想请问一下,我们公司在9月完成注册的,正好赶上季报,9月只有两张由员工垫付未报销的开办费用的发票(一张是代理服务费,一张是刻章的费用),9月我们公司账上也没有钱,所以为了报税,我就做了一笔,借:库存现金,贷:实收资本。然后两笔费用都是贷的库存现金。10月公司进账1万元,那之前我为了报税做的那些分录该怎么处理呢?
老师,我们是一般纳税人,公司的车新买几个月被员工开车不小心发生事故,然后报废了,报废款收到400,拖车以及办理报废手续公司付出去600元,员工赔偿90000元,赔偿款员工还没办法一次性付清,月月从工资扣除,车辆购买时有抵扣进项,请问现在账怎么处理合适?分录怎么写?这种情况报废款400元和员工赔偿款90000需要缴纳增值税吗?如果报税,这90000元是一次性报,还是?报废款和员工个人赔偿款未开票报税是填写在13%税率货物以及加工修理修配劳务那申报吗
老师,我们老板名下两家公司吗一家物流公司一家销售公司,我们这里客户买重汽和和和牵引车牵引车都必须不能不能上私户,只能上公司户,销售公司将购车发票开给物流公司,发票开的是裸车价格,物流公司收客户的是包牌价,就有上户费,购置税,保险费,吊货箱的费用,然后不会给客户发票,所以首付金额和贷款金额打到销售公司账户,先做销售公司的账,所以除了发票金额就有一部分多余款项,这部分就是客户上户的后续支出。我把多余的这部分转到物流公司的时候,做的借库存现金,贷其他应付款-个人,第二步借:其他应付款-个人 贷:库存现金虽然平了,但不能体现那些后续支出的明细 ,如果体现的明细又不平,该怎么做呢?谢谢老师
我们公司员工,开车出去送货,然后在高速公路上撞到了高速公路护栏板,当场赔付了交警2360元,事后,保险公司报销了2124元,转入我司对公账户中行里的,有236说的是手续费,这人回来报销了2360元,我用备用金支付的,过了两天,保险公司又给我司转了300元的款,是补的嘞个手续费,这个账我要怎么处理呢,怎么做分录,金额是什么样的,我问了两个人,跟我说的分录都是不一样的
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
只有一张1800的发票复印件也可以吗
你好 可以入账的。 因为这个不是你们的费用 。你们相当于是收到钱 支付给员工