您好,是的,您这样处理是正确的
老师小规模纳税人开出发票借应收账款贷主营业务收入,应交税费应交增值税,然后把发票粘贴后面, 等回款了做借银行存款贷应收账款把银行回单粘贴后面,是这样吗?
销售货物,发票到了,款未到 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 后面款到了然后 借:银行存款 贷:应收帐款 这两个分录对吗老师
小规模代开专票作废重开 应收 借:应收账款100 贷:主营收入98 应交税费3 缴纳增值税 借:应交税费3 贷:银行存款3 作废冲销 借:应收账款100 贷:主营收入97 应交税费3 重开 借:应收账款97 贷:主营收入 应交税费3 交增值税 借:应交增值税3 贷:银行存款3 作废发票税款退回 借:银行存款3 贷:应交税费3 这个步骤对吗
你好老师,请问小规模先开发票的会计分录,借:应收账款**单位:贷主营业务收入,应交增值税。后期收到款的会计分录,借:银行存款,贷应收账款**单位。一般纳税人先开发票会计分录是借:应收账款**单位,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税(销项税),一般纳税人请问后期收到款的会计分录是?
物业小规模公司需要把每月出的账单先做账吗?借应收账款贷主营业务收入 —未开票收入 应交税费 ,做未开票收入报税,然后等业主来交款时借银行存款贷应收账款,如果有开发票的先冲红未开票收入再记发票收入,这个流程对吗?大神指教一下
老师,这个经营范围是不是不能开机械费
老师,请问下,我发现24年4季度度的财务报表有误,我更正了,涉及到24年季度所得税申报也有误,需要更正申报,在哪里可以更正呢?
老师,刚接受一家新公司,商贸企业小规模,从23年就有银行流水了,24年也开了钱,增值税是缴了,其他都是零保税,财务报表也是乱填的,填了个货币资金,一个其他应付款,老师我该怎么办
企业买了期权产品 卖出看涨期权,收了银行期权费 定了结汇汇率7.2 到期结汇汇率7.3银行行权,我公司按7.2结汇。收到的10000元期权费怎么做账?
我们公司在2020年购入1200万的设备,可以享受一次性扣除政策吗
小规模纳税人,月底如何结转增值税,如果季度销售额未达到30万,怎么记账?
老师,请问美金账户能收港币吗,还是说要开通港币账户
老师我们是一般纳税人,3月开了一张免税的技术开发费用,我在电子税务局都填写哪个模块
老师,我是个体户一般纳税人,申报a表时候,数据自动带出来的,跟我的利润表数据不一样可以改吗?,收入是一样,成本是不一样
一般纳税人月底增值税如何结转?