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老师有个问题要咨询你:怎么做账户处理 我们公司先预收客户款项,每月预收到达标金额,下月返现给客户,后期才慢慢根据发出货物来确定我们的收入。

2020-08-21 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-21 08:39

这个做借银行 贷预收账款,返现,借预收 贷银行,发出商品,借预收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本 贷库存商品

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快账用户4779 追问 2020-08-21 08:48

我们公司先预收100万,每月预收到达标金额,下月返现给客户20万,后期按照100万的货品才慢慢根据发出货物来确定收入

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快账用户4779 追问 2020-08-21 08:49

这种情况,又咋做了

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齐红老师 解答 2020-08-21 08:52

银行100万 贷预收账款100万,返现,借预收20万 贷银行20万,发出商品,借预收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本 贷库存商品

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这个做借银行 贷预收账款,返现,借预收 贷银行,发出商品,借预收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本 贷库存商品
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折扣含在发票上就是商业折扣 没有在发票上体现那就是现金返利
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