借主营业务成本贷应付职工薪酬/银行存款 是工资就写应付职工薪酬,是劳务费就直接贷银行存款,要有劳务费发票
老师你好,我们公司是设计公司小规模纳税人,成本都是劳务费,7月份开的公司,7月份开销售发票5万元,发生工资1万元,要怎么结转成本?有什么要求?像这类企业
老师你好!我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本,但是7月份未开票,8月份开的票,只有7月份没有收入对应,7月份是否要设置劳务成本科目?8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本,同时结转7月份的劳务成本?谢谢!
老师,我们是紧急救援装备公司的,目前小规模纳税人,现在2个月内需要开票1100万,只能在7月生成一般纳税人,7月份必须开给客户发票对应的销售发票,上游公司只能8月份开过来进项,我们应该怎么筹划
老师,你好,甲公司因资金困难,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑项目资金,乙公司可以开建筑业发票给甲吗
我公司为广告公司,开销售发票,写现代服务.技术服务费,需要缴纳文化建设费吗
老师,为什么无法查明的现金盘亏2万元,是借记管理费用呢?发生额是加两万不是减去两万呢?不明白
去年的账做漏了个营业外支出,今年做的时候,是更正去年的报表还是把它当今年的支出啊?去年的汇算清缴已经做了。
常规的企业都需要报哪些税
老师好!请问给医院开具骨科耗材的发票,其中一个不是集采目录的,只能赠送,请问这个赠送的是否需要开具发票给医院呢?如何开具呢?谢谢老师!
原股份ABC股东分别占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股东分别占比34%34%22%10%根据净资产500万(不增值的情况下),CD股东该怎么出资?
比如亏损12万,需要合伙人承担平分,记账凭证应该怎么记
请问公司社保费需要计提吗?去年12月份社保费和公积金可以以直接管理费用入账今年吗?公积金贷记什么科目?
文化建设费计算依据的文件是哪个
老师计提工资是不是,借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 结转借:主营业务成本 贷:劳务成本 还有收入5万,工资1万,要不要预估劳务成本进去?
工资直接计提借主营业务成本贷应付职工薪酬就可以了,劳务费用直接借主营业务成本贷银行存款
好的,老师收入太高怎么办呀,跟成本比例大,有没有问题
没事,你的工资就是成本,最后利润结转出来就行了
好的,老师像这类设计公司不用计提工资吗?
你好,计提,直接计提在成本里面了,借主营业务成本贷应付职工薪酬
老师设计公司不存在预估成本的情况了是吧
嗯,这个不用预估成本